易车发布三季度财报 营收27.2亿元

(纽交所股票代码:BITA)周三发布了该公司截至9月30日的2018年第三季度未经财报。财报显示,易车第三季度营收为27.2亿元人民币(约合3.967亿美元),同比增长25.9%;净亏损为2010万元人民币(约合290万美元),相比之下去年同期的净亏损为5.102亿元人民币(约合7430万美元)。

易车首席执行官表示:“尽管中国乘用车销量自今年七月以来持续疲软,易车各业务板块在2018年第三季度仍然保持稳健增长,总收入人民币27.25亿元,同比增长25.9%。三季度广告与会员业务收入人民币10.6亿元,同比增长7.7%。特别值得关注的是,扣除易车控股子公司的收入贡献,易车核心广告与会员业务在三季度同比增速达到14.9%。我们的交易服务业务在三季度继续稳步发展,收入人民币13.6亿元,同比增长39.6%。此外,我们的数字营销服务业务在三季度有所恢复,收入达到人民币3.05亿元,同比增长47.7%。”

张序安表示:“在广告业务方面,易车与行业意见领袖合作为汽车厂商客户提供定制化内容与服务,进一步获得市场认可。我们计划将这项服务产品化,推广至更多自媒体和汽车厂商客户,开发其长期推动易车增长的潜能。在会员业务方面,我们持续吸引更多会员升级为豪华版服务。同时,随着我们向国内巨大的二级经销商市场推出个性化服务,易车的经销商会员数量进一步扩大。”

易车首席财务官徐鸣表示:“易车三季度广告与会员业务收入保持稳健增长。通过有效的成本控制,我们进一步提升了广告与会员业务的营业利润率。同时,易鑫也保持稳健的增长势头,这主要得益于自营业务规模带来的稳定收入增长,以及快速扩张的助贷业务。此外,由于客户数量的增加、平均客户支出的上升和服务范围的多元化,我们更欣喜的看到,数字营销服务业务收入于三季度大幅增长。展望未来,我们相信精益求精的产品和服务,以及持续攀升的流量规模,将为易车赢得汽车厂商和经销商客户的信任。同时,我们也将继续致力于推动公司的收入利润增长,长期为股东创造价值。”

一、营收增速下滑

易车第三季度营收为27.2亿元人民币(约合3.967亿美元),同比增长25.9%。易车网第三季度营收的同比增长,主要受交易服务业务、数字营销解决方案业务、广告和订阅业务增长的推动。

不过与前几个季度相比,易车营收增速下行明显,低于上一季度的28.5%,低于去年同期的53.7%。

二、广告和订阅服务营收增速下滑

易车第三季度来自广告和订阅业务的营收10.6亿元人民币(约合1.538亿美元),比去年同期的9.805亿元人民币(约合1.428亿美元)增长了7.7%,增速低于上一季度的15.9%,低于去年同期的19.3%。

三、交易服务营收高速增长

易车第三季度来自交易服务的营收为13.6亿元人民币(约合1.985亿美元),比去年同期的9.766亿元人民币(约合1.422亿美元)增长了39.6%,易车第三季度交易服务的同比增长,主要是由于贷款便利化服务和自营资业务的增长。

四、数字解决方案营收高速增长

易车第三季度来自数字营销解决方案业务的营收为3.050亿元人民币(约合4440万美元),比去年同期的2.065亿元人民币(约合3010万美元)增长了47.7%。

五、净亏损同比收窄

易车第三季度净亏损为人民币2,010万元(约290万美元),相较去年同期净亏损为人民币5.10亿元(约7,430万美元)。

2018年第三季度归属于易车的净亏损为人民币2,674万元(约390万美元)。不按美国通用会计准则(Non-GAAP)计,易车第三季度净利润为人民币3.45亿元(约5,020万美元),同比增长48.8%。不按美国通用会计准则(Non-GAAP)计,2018年第三季度归属于易车公司净利润为人民币2.66亿元(约3,870万美元)。

2018年第三季度基本和稀释后每美国存托股份亏损分别为人民币0.44元(约0.06美元)和人民币0.47元(约0.07美元)。不按美国通用会计准则(Non-GAAP)计,2018年第三季度基本和稀释后每美国存托股份收益分别为人民币3.66元(约0.53美元)和人民币3.36元(约0.49美元)。

六、营收成本持续高增长

易车第三季度的营收成本为人民币10.5亿元(约合1.534亿美元),较去年同期增长56.4%。营收成本第三季度所占营收的比例为38.7%,相比之下去年同期为31.1%。在过去的6个季度中,易车营收成本增速始终保持在40%以上。